মেনু নির্বাচন করুন
Text size A A A
Color C C C C
পাতা

হাকিমপুর উপজেলা পরিষদের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সম্ভাব্য বাজেট

‘‘পরিশিষ্ট’’-গ

অংশ-১

প্রাপ্তিসমূহঃ (রাজস্ব তহবিল)

বিবরণ

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত

২০১-২০১৬

চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট  ২০১৬-২০১৭

 

পরবর্তী বাজেট ২০১৭-২০১৮ (প্রস্তাবিত)

রাজস্ব আয়

৩০,৬৪,৬৫০/-

৩৭,৮০,৩২৪/-

                    ৪০,৮২,৪০০/-

অনুদান

                   ------

------

                        -----

মোট প্রাপ্তি

৩০,৬৪,৬৫০/-

৩৭,৮০,৩২৪/-

                    ৪০,৮২,৪০০/-

রাজস্ব ব্যায়

৩০,৬৪,৬৫০/-

৩৭,৮০,৩২৪/-

                    ৪০,৮২,৪০০/-

রাজস্ব উদ্ধৃত্ত/ঘাটতি (ক)

 

 

---

অংশ-২

উন্নয়ন হিসাব

বিবরণ

পূর্ববর্তী বছরেরপ্রকৃত

২০১-২০১৬

চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৬-২০১৭

পরবর্তীবাজেট ২০১৭-২০১৮

(প্রস্তাবিত)

উন্নয়ন মঞ্জুরী

৫৪,০০,০০০/-

৭৯,১৫,০০০/-          

৮২,০০,০০০/-

অন্যান্য মঞ্জুরী ও সাহায্য

---

---

---

মোট (খ)

৫৪,০০,০০০/-

৭৯,১৫,০০০/-          

৮২,০০,০০০/-

মোটপ্রাপ্তসম্পদ (ক+খ)

৫৪,০০,০০০/-

৭৯,১৫,০০০/-          

৮২,০০,০০০/-

বাদ উন্নয়ণব্যয়

---

---

---

সার্বিক বাজেট উদ্ধৃত্ত/ ঘাটতি

---

---

---

সার্বিক প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)

---

---

---

সমাপ্তির জের

---

---

---

 

বাজেট বিস্তারিত

অর্থ বছর - ২০১৫-২০১৬।

অংশ-২

প্রাপ্তিসমূহঃ (রাজস্ব তহবিল)

বিবরণ

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত

২০১-২০১৬

চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট

২০১৬-২০১৭

পরবর্তী বাজেট ২০১৭-২০১৮ (প্রস্তাবিত)

১) (ক) হাট-বাজার ইজারা হতে আয়

২,৬১,৮৬৭/-

২,৫৭,১৯৩/-

৩,২৬,৫৬৮/-

জল মহল

---

---

---

২) পরিষদ কর্তৃক দেয় লাইসেন্স

২৪,৭৫০/-

২৫,৫১০/-

২৬,০০০/-

৩) (ক) ১ % স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর  কর 

১৭,৭৮,০৩৩/-

১৯,৬৭,৬২১/-

২১,০৩,৪৩২/-

 

   (ক) বিনিয়োগ হতে মুনাফা

 

 

 

   (খ) বাসাবাড়ী হতে ভাড়া  বাবদ  আয়

৯,৬০,০০০/-

১২,৮০,০০০/-

১৪,০০,০০০/-

   (গ) ভূমি উন্নয়ন কর ২%

৪০,০০০/-

                        ১,৫০,০০০/-

২,২৬,৪০০/-

৪) প্রাপ্ত অনুদান (অনুন্নয়ন) 

 

 

 

   (ক) সরকার কর্তৃক 

 

 

 

   (খ) অন্যান্য খাত

 

১,০০,০০০/-

---

মোট=

৩০,৬৪,৬৫০/-

৩৭,৮০,৩২৪/-

      ৪০,৮২,৪০০/-

 

অংশ-১

রাজস্ব হিসাব

ব্যয়

বিবরণ

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত

২০১-২০১৬

চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট

২০১৬-২০১৭

পরবর্তী বাজেট ২০১৭-২০১৮

(প্রস্তাবিত)

১) সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিকঃ

    ক) উপজেলা চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানদের সম্মানী/ভাতা

৫,৯৪,০০০/-/-

১১,২৮,০০০/-

১১,৮০,০০০/-

    খ) উপজেলা চেয়ারম্যানের বাড়ী ভাড়া

----

                -----

-----

    গ) উপজেলা চেয়ারম্যানের টেলিফোন বিল

১৪,০০০/-

৯,৬০০/-

১৪,৪০০/-

    ঘ) ভ্রমণ ভাতা বিল

১,৪০,০০০/-

১,৯৯,১২৫/-

২,০০,০০০/-

 

২) উপজেলা পরিষদ কর্মচারীদের বেতনভাতাঃ

    ক) এম,এল,এস,এস ২ জন

১,৫০,০০০/-

১,৮৯,৮৬০/-

২,০০,০০০/-

    খ) উপজেলা পরিষদ কর্মচারী (মালী)

৬৫,০০০/-

১,০৮,৫০০/-

১,৩০,০০০/-

    গ) কর্মচারীদের আনুষংগিক ব্যয়

২০,০০০/-

৯,৫০০/-

৩০,০০০/-

বিদ্যুৎ ক্যাম্প

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

৩) অন্যান্য ব্যয়ঃ

    ক) পরিষদের আনুষঙ্গিক ব্যয়

২৪,০০০/-

                     ৪৮,০০০/-

৪৮,০০০/-

    খ) কর আহরন জনিত ব্যয়

----

----

----

    গ) বিনিয়োগ জনিত ব্যয়

----

----

২০,০০০/-

৪) অন্যান্য ব্যয় (বিবিধ)

 

 

 

    ক) কম্পিউটার

২০,০০০/-

৩,২৫০/-

৭৫,০০০/-

    খ) আপ্যায়ন ব্যয়

৬০,০০০/-

২,৪০,০০০/-

২,৪০,০০০/-

    গ) আভ্যন্তরীন অডিট

১৭,৫০০/-

                     ----

২০,০০০/-

    ঘ) বাসাবাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়

৫,০০,০০০/-

৭,০০,০০০/-

৭,০০,০০০/-

    ঙ) বিদ্যুৎবিল

২,০০,০০০/-

২,০৫,০০০

২,৫০,০০০/-

    চ) ভূমি উন্নয়ন কর

৪৫,০০০/-

১৬,৯৮০/-

২০,০০০/-

    ছ) আসবাবপত্র ক্রয়/ মেরামত

১,৩০,০০০/-

১৬,৫০০/-

১,০০,০০০/-

    জ) অফিস সরঞ্জাম ক্রয়

৮৫,০০০/-

----

১,৫০,০০০/-

    ঝ) পৌর কর

৮৫,০০০/-

৬৫,০০০/-

১,০০,০০০/-

    ঞ)  যানবাহন মেরামত

৩০,০০০/-

৩৪,৮০০/-

৫০,০০০/-

    ট) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান

১,০০,০০০/-

                                    ----

৫০,০০০/-

    ঠ) জাতীয় দিবস উদযাপন

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

    ড) খেলাধুলা ও সংস্কৃতি

৭৫,০০০/-

----

৫০,০০০/-

    ঢ) জরুরী দূর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ

১,০০,০০০/-

----

১,০০,০০০/-

    ন) বিজ্ঞাপন বিল

-----

----

৭৫,০০০/-

    ত) উন্নয়ন মেলা

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

    থ) উপজেলা ডিজিটাল সেন্টারের মালামাল ক্রয়

-----

৪,৪৯,০০০/-

-----

    থ) রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর

৪,৫৫,১৫০/-

        ১,২৭,২০৯/-

       ৫০,০০০/-

মোটরাজস্ব ব্যয়=

৩০,৬৪,৬৫০/-

৩৭,৮০,৩২৪/-

৪০,৮২,৪০০/-

 

 

অংশ -২

উন্নয়নহিসাব

প্রাপ্তি

বিবরন

পূর্ববতী বছরের প্রকৃত  ২০১৫-২০১৬

চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৬-২০১৭

পরবতী বাজেট ২০১৭-২০১৮ (প্রস্তাবিত)

১) অনুদান/ উন্নয়নসহয়তা

 

 

 

(ক) উপজেলা উন্নয়ন সহয়তা তহবিলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত

৫৪,০০,০০০/-

৭৯,১৫,০০০/-          

৮২,০০,০০০/-          

(খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতেঅধিকতর দরিদ্র পীড়িত এলাকার জন্য বিশেষ বরাদ্দ

---

---

---

(গ) ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের সরকার কর্তৃ থেকে  বরাদ্দ

---

---

---

(ঘ) দক্ষতা ও কর্মতৎপরতাভিত্তিতে তিনটি ইউনিয়নে প্রাপ্ত

---

---

---

                                মোট উন্নয়ন বরাদ্দ =

 

 

 

২) স্বেচ্ছা প্রদত্ত সাহায্য/চাঁদা

 

 

 

৩) রাজস্ব উদ্বৃত

 

 

 

 মোটপ্রাপ্তি =

৫৪,০০,০০০/-

৭৯,১৫,০০০/-          

৮২,০০,০০০/-          

 

 

অংশ -২

উন্নয়নহিসাব

ব্যায়

বিবরন

পূর্ববতী বছরের প্রকৃত  ২০১৫-২০১৬

চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৬-২০১৭

পরবতীবাজেট ২০১৭-২০১৮  (প্রস্তাবিত)

১) কৃষি ও সেচ

৫,৩৪,৯০০/-

১০,৪৯,০০০/-

১০,৭৩,৯৮০/-

২) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

২,০০,০০০/-

৪,৪০,৫০০/-

৪,৪৯,৩১০/-

৩) ক্ষুদ্র ও কটির শিল্প

১,৫০,০০০/-

৪,০০,৫০০/-

৪,৪৯,৩১০/-

৪) পরিবহন ও যোগাযোগ

২৫,০০,০০০/-

২৫,৯৩,৭০০/-

২৬,৬৫,৫৭৪/-

৫) গৃহ নির্মান এবং বস্ত্তগত অবকাঠামো

২,৯৯,৩০০/-

৪,৪০,৫০০/-

৪,৪৯,৩১০/-

৬) জনস্বাস্থ্য

৫,০০,৯০০/-

১০,১৭,৬৯০/-

১০,৪৪,০৪৪/-

৭) শিক্ষারউন্নয়ন

৫,৪২,৯০০/-

১০,৬৭,১৯০/-

১০,৯৪,৫,৩৩/-

৮) স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যান

২,৯৮,৬০০/-

৫,৭৮,৪৬০/-

৫,৯৬,০২৮/-

৯) ক্রিড়া ও সাংস্কৃতি

১,৯৯,৩০০/-

৩,০০,৫০০/-

৪,০০,৩১০/-

১০)উপজেলা কমপেক্সের অবকাঠামো

সংস্কার/মেরামত

১,৭৪,১০০/-

২৬,৯৬০/-

৪২,৬০১/-

                                           মোট=

৫৪,০০,০০০ /-

৭৯,১৫,০০০ /-

৮২,০০,০০০/-          

 

ছবি


সংযুক্তি


সংযুক্তি (একাধিক)