‘‘পরিশিষ্ট’’-গ
অংশ-১
প্রাপ্তিসমূহঃ (রাজস্ব তহবিল)
বিবরণ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৪-২০১৫
|
পরবর্তী বাজেট ২০১৫-২০১৬ (প্রসত্মাবিত) |
রাজস্ব আয় |
১৮,২৮,০০০/- |
২০,১১,০০০/- |
২২,১২,১০০/- |
অনুদান |
৪৯,৩৪,০০০/- |
৫৪,২৮,০০০/- |
৫৯,২৮,০০০/- |
মোট প্রাপ্তি |
৪৯,৩৪,০০০/- |
৭৪,৩.৯,০০০/- |
৮১,৮২,৯০০ |
রাজস্ব ব্যায় |
৬৭,৬১০০০/- |
৭৪,৩৯,০০০/- |
৮১,৮২,৯০০/- |
রাজস্ব উদ্ধৃত্ত/ঘাটতি (ক) |
|
|
--- |
অংশ-২
উন্নয়নহিসাব
বিবরণ |
পূর্ববর্তী বছরেরপ্রকৃত ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৪-২০১৫ |
পরবর্তীবাজেট ২০১৫-২০১৬ (প্রসত্মাবিত) |
উন্নয়ন মঞ্জুরী |
১,২৬,০০,০০০/- |
১,৩৮,০০,০০০/- |
১,৫১,৮০,০০০/- |
অন্যান্য মঞ্জুরী ও সাহায্য |
--- |
--- |
--- |
মোট (খ) |
১,২৬,০০,০০০/- |
১,৩৮,০০,০০০/- |
১,৫১,৮০,০০০/- |
মোটপ্রাপ্তসম্পদ (ক+খ) |
১,২৬,০০,০০০/- |
১,৩৮,০০,০০০/- |
১,৫১,৮০,০০০/- |
বাদ উন্নয়ণব্যয় |
--- |
--- |
--- |
সার্বিক বাজেট উদ্ধৃত্ত/ ঘাটতি |
--- |
--- |
--- |
সার্বিক প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই) |
--- |
--- |
--- |
সমাপ্তির জের |
--- |
--- |
--- |
বাজেটবিসত্মাবিত
অর্থ বছর ঃ ২০১৫-২০১৬।
অংশ-২
প্রাপ্তিসমূহঃ (রাজস্ব তহবিল)
বিবরণ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১২৪-২০১৫ |
পরবর্তী বাজেট ২০১৫-২০১৬ (প্রসত্মাবিত) |
১ |
২ |
৩ |
৪ |
1) (ক) হাট-বাজার ইজারা হতে আয় |
৩,৯০,০০০/- |
৪,৯০,০০০/- |
৫,২০,৯০০/- |
জল মহল |
--- |
--- |
--- |
2) পরিষদ কর্তৃক দেয় লাইসেন্স |
২০,৫০০/- |
২২,৫০০/- |
২৪,৭৫০/- |
3) (ক) ১ % স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর কর |
৫০,০০,০০০/- |
৫৫,০০,০০০/- |
৬০,৫০,০০০/- |
(খ) বিনিয়োগ হতে মুনাফা |
|
|
|
(গ) বাসাবাড়ী হতে ভাড়া বাবদ আয় |
১৩,৩৫,০০০/- |
১৪,৬৮,৫০০/- |
১৫,৬৬,৩৫০/- |
(ঘ) দোকান ভাড়া |
|
|
|
4) প্রাপ্ত অনুদান (অনুন্নয়ন) |
|
|
|
(ক) সরকার কর্তৃক |
|
|
|
(খ) অন্যান্য খাত |
|
|
|
5) বিবিধঃ ফল বিক্রি |
১৫,৫০০/- |
১৯,০০০/- |
২০,৯০০/- |
মোট= |
৬৭,৬১,০০০/- |
৭৪,৩৯,০০০/- |
৮১,৮২,৯০০/- |
অংশ-১
রাজস্ব হিসাব
ব্যয়
বিবরণ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৪-২০১৫ |
পরবর্তী বাজেট ২০১৫-২০১৬ (প্রসত্মাবিত) |
১) সাধারণসংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিকঃ |
|||
ক) উপজেলা চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানদের সম্মানীভাতা |
৫,৯৪,০০০/- |
৬,০০,০০০/- |
১২,০০,০০০/- |
খ) উপজেলা চেয়ারম্যানের বাড়ী ভাড়া |
৬০,০০০/- |
৬০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
গ) উপজেলা চেয়ারম্যানের টেলিফোন বিল |
৩৮,৫০০/- |
৪৯,৫০০/- |
৫০,০০০/- |
ঘ) ভ্রমণ ভাতা বিল |
২,৭৯,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
৪,৪০,০০০/- |
২) উপজেলাপরিষদ কর্মচারীদের বেতনভাতাঃ |
|||
ক) জীপগাড়ীচালক ১ জন |
--- |
--- |
--- |
খ) এম,এল,এস,এস ২ জন |
১,৪৪,০০০/- |
২,১৬,০০০/- |
২,৫০,০০০/- |
গ) পরিষদ কর্মচারী (মালী) |
৭২,০০০/- |
১,০৮,০০০/- |
১,২০,০০০/- |
ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারী (সচিব) |
৩,০০,০০০ |
৩,৩০,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
ঙ) কর্মচারীদের আনুষাংগিক ব্যয় |
১৫,০০০/- |
১৬,৫০০/- |
২০,০০০/- |
৩) অন্যান্য ব্যয়ঃ |
|||
ক) পরিষদের আনুষাংগিক ব্যয় |
৬০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
১,১০,০০০/- |
খ) কর আহরন জনিত ব্যয় |
৫,০০০/- |
৭,০০০/- |
৮,০০০/- |
গ) বিনিযোগ জনিত ব্যয় |
|
|
|
৪) অন্যান্য ব্যয় (বিবিধ) |
|
|
|
ক) কম্পিউটার |
৪৫,০০০/- |
৫৫,০০০/- |
৬০,০০০/- |
খ) আপ্যায়ন ও আনুষাঙ্গিক |
৬০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
২,৫০,০০০/- |
গ) আভ্যামত্মরিন অডিট |
১০,০০০/- |
১৫,০০০/- |
১৭,৫০০/- |
ঘ) বাসাবাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় |
৩,২০,০০০/- |
৫,০০,০০০/- |
৭,০০,০০০/- |
ঙ) বিদ্যুৎবিল |
১,৮০,০০০/- |
১,৯৮,০০০/- |
২,০০,০০০/- |
চ) ভূমি উন্নয়ন কর |
৩০,০০০/- |
৪০,০০০/- |
৪৫,০০০/- |
ছ) আসবাবপত্র ক্রয়/মেরামত |
১,০০,০০০/- |
১,১০,০০০/- |
১,২৫,০০০/- |
জ) অফিস সরঞ্জাম ক্রয় |
৬০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
১,১০,০০০/- |
ঝ) পৌর কর |
৬৫,০০০/- |
৮০,০০০/- |
৮৫,০০০/- |
ঞ) যানবাহন মেরামত জ্বালানী |
১,৫০,০০০/- |
১,৬৫,০০০/- |
১,৮০,০০০/- |
ট) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান |
৫০,০০০/-- |
১,০০,০০০/- |
১,১০,০০০/- |
ঠ) জাতীয় দিবস উদযাপন |
৩৫,০০০/- |
৫০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
ড) খেলাধুলা ও সাংস্কৃতি |
২৫,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
১,১০,০০০/- |
ঢ) জরম্নরী দূর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ |
১,০০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
১,১০,০০০/- |
ণ) বিজ্ঞাপন বিল |
৬০,০০০/- |
৬০,০০০/- |
৭০,০০০/- |
ত) উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর পূণঃনির্মান ও সংস্কার |
৬,০০,০০০/- |
৪,৫৪,৫০০/- |
৪,৫৬,০০০/- |
থ) রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়নহিসাবে স্থানান্তর |
৩৪,৩২,৫০০/- |
৩৩,৬৫,০০০/- |
২৭,৫৬,৪০০/- |
মোটরাজস্ব ব্যয়= |
১০,৬৭,৪৩৪/- |
৭৪,৩৯,০০০/- |
৮১,৮২,৯০০/- |
অংশ -২
উন্নয়নহিসাব
প্রাপ্তি
বিবরন |
পূর্ববতী বছরের প্রকৃত ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৪-২০১৫ |
পরবতী বাজেট ২০১-২০১৬ (প্রসত্মাবিত) |
১ |
২ |
৩ |
৪ |
১) অনুদান/ উন্নয়নসহয়তা |
|
|
|
(ক) উপজেলা উন্নয়ন সহয়তা তহবিলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত |
১,২৬,০০,০০০/- |
১,৩৮,৬০,০০০/- |
১,৫২,৪৬,০০০/- |
(খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতেঅধিকতর দরিদ্র পীড়িত এলাকার জন্য বিশেষ বরাদ্দ |
|
|
|
(গ) ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের সরকার কর্তৃ থেকে বরাদ্দ |
|
|
|
(ঘ) দক্ষতা ও কর্মতৎপরতাভিত্তিতেতিনটিইউনিয়নেপ্রাপ্ত |
--- |
--- |
--- |
মোটউন্নয়নবরাদ্দ = |
|
|
|
২) স্বেচ্ছা প্রদত্ত সাহায্য/চাঁদা |
|
|
|
৩) রাজস্ব উদ্বৃত |
|
|
|
মোটপ্রাপ্তি = |
১,২৬,০০,০০০/- |
১,৩৮,৬০,০০০/- |
১,৫২,৪৬,০০০/- |
অংশ -২
উন্নয়নহিসাব
ব্যায়
বিবরন |
পূর্ববতীবছরেরপ্রকৃত ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৪-২০১৫ |
পরবতীবাজেট ২০১৫-২০১৬ (প্রসত্মাবিত) |
১ |
২ |
৩ |
৪ |
১) কৃষি ও সেচ |
৯,৯০,০০০/- |
১০,৮৯,০০০/- |
১১,৩৪,৯০০/- |
২) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ |
৩,৩০,০০০/- |
৩,৬৩,০০০/- |
৩,৯৯,৩০০/- |
৩) ক্ষুদ্র ও কটিরশিল্প |
৩,৩০,০০০/- |
৩,৬৩,০০০/- |
৩,৯৯,৩০০/- |
৪) পরিবহন ও যোগাযোগ |
২৭,০০,০০০/- |
২৯,৭০,০০০/- |
৩২,৬৭,০০০/- |
৫) গৃহ নির্মান এবং বস্ত্তগত অবকাঠামো |
৩,৩০,০০০/- |
৩,৬৩,০০০/- |
৩,৯৯,৩০০/- |
৬) জনস্বাস্থ |
৯,৯০,০০০/- |
১০,৮৯,০০০/- |
১১,৯৭,৯০০/- |
৭) শিক্ষারউন্নয়ন |
৯,৯০,০০০/- |
১০,৮৯,০০০/- |
১২,৪২,৯০০/- |
৮) স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যান |
৬,৬০,০০০/- |
৭,২৬,০০০/- |
৭,৯৮,৬০০/- |
৯) ক্রিড়া ও সাংস্কৃতি |
৩,৩০,০০০/- |
৩,৬৩০০০/- |
৩,৯৯,৩০০/- |
১০)উপজেলা কমপেক্সের অবকাঠামো সংস্কার/মেরামত |
৪৯,৫০,০০০/- |
৫৪,৪৫,০০০/- |
৫৯,৮৯,৫০০/- |
মোট= |
১,২৬,০০,০০০/- |
১,৩৮,৬০,০০০/- |
১,৫২,৪৬,০০০/- |
|
(মোঃ আকরাম হোসেন)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
হাকিমপুর, দিনাজপুর
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS