কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এ ০৬:১৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
‘‘পরিশিষ্ট’’-গ
অংশ-১
প্রাপ্তিসমূহঃ (রাজস্ব তহবিল)
| বিবরণ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৪-২০১৫
| পরবর্তী বাজেট ২০১৫-২০১৬ (প্রসত্মাবিত) |
| রাজস্ব আয় | ১৮,২৮,০০০/- | ২০,১১,০০০/- | ২২,১২,১০০/- |
| অনুদান | ৪৯,৩৪,০০০/- | ৫৪,২৮,০০০/- | ৫৯,২৮,০০০/- |
| মোট প্রাপ্তি | ৪৯,৩৪,০০০/- | ৭৪,৩.৯,০০০/- | ৮১,৮২,৯০০ |
| রাজস্ব ব্যায় | ৬৭,৬১০০০/- | ৭৪,৩৯,০০০/- | ৮১,৮২,৯০০/- |
| রাজস্ব উদ্ধৃত্ত/ঘাটতি (ক) |
|
| --- |
অংশ-২
উন্নয়নহিসাব
| বিবরণ | পূর্ববর্তী বছরেরপ্রকৃত ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৪-২০১৫ | পরবর্তীবাজেট ২০১৫-২০১৬ (প্রসত্মাবিত) |
| উন্নয়ন মঞ্জুরী | ১,২৬,০০,০০০/- | ১,৩৮,০০,০০০/- | ১,৫১,৮০,০০০/- |
| অন্যান্য মঞ্জুরী ও সাহায্য | --- | --- | --- |
| মোট (খ) | ১,২৬,০০,০০০/- | ১,৩৮,০০,০০০/- | ১,৫১,৮০,০০০/- |
| মোটপ্রাপ্তসম্পদ (ক+খ) | ১,২৬,০০,০০০/- | ১,৩৮,০০,০০০/- | ১,৫১,৮০,০০০/- |
| বাদ উন্নয়ণব্যয় | --- | --- | --- |
| সার্বিক বাজেট উদ্ধৃত্ত/ ঘাটতি | --- | --- | --- |
| সার্বিক প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই) | --- | --- | --- |
| সমাপ্তির জের | --- | --- | --- |
বাজেটবিসত্মাবিত
অর্থ বছর ঃ ২০১৫-২০১৬।
অংশ-২
প্রাপ্তিসমূহঃ (রাজস্ব তহবিল)
| বিবরণ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১২৪-২০১৫ | পরবর্তী বাজেট ২০১৫-২০১৬ (প্রসত্মাবিত) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| 1) (ক) হাট-বাজার ইজারা হতে আয় | ৩,৯০,০০০/- | ৪,৯০,০০০/- | ৫,২০,৯০০/- |
| জল মহল | --- | --- | --- |
| 2) পরিষদ কর্তৃক দেয় লাইসেন্স | ২০,৫০০/- | ২২,৫০০/- | ২৪,৭৫০/- |
| 3) (ক) ১ % স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর কর | ৫০,০০,০০০/- | ৫৫,০০,০০০/- | ৬০,৫০,০০০/- |
| (খ) বিনিয়োগ হতে মুনাফা |
|
|
|
| (গ) বাসাবাড়ী হতে ভাড়া বাবদ আয় | ১৩,৩৫,০০০/- | ১৪,৬৮,৫০০/- | ১৫,৬৬,৩৫০/- |
| (ঘ) দোকান ভাড়া |
|
|
|
| 4) প্রাপ্ত অনুদান (অনুন্নয়ন) |
|
|
|
| (ক) সরকার কর্তৃক |
|
|
|
| (খ) অন্যান্য খাত |
|
|
|
| 5) বিবিধঃ ফল বিক্রি | ১৫,৫০০/- | ১৯,০০০/- | ২০,৯০০/- |
| মোট= | ৬৭,৬১,০০০/- | ৭৪,৩৯,০০০/- | ৮১,৮২,৯০০/- |
অংশ-১
রাজস্ব হিসাব
ব্যয়
| বিবরণ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৪-২০১৫ | পরবর্তী বাজেট ২০১৫-২০১৬ (প্রসত্মাবিত) |
| ১) সাধারণসংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিকঃ | |||
| ক) উপজেলা চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানদের সম্মানীভাতা | ৫,৯৪,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- |
| খ) উপজেলা চেয়ারম্যানের বাড়ী ভাড়া | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| গ) উপজেলা চেয়ারম্যানের টেলিফোন বিল | ৩৮,৫০০/- | ৪৯,৫০০/- | ৫০,০০০/- |
| ঘ) ভ্রমণ ভাতা বিল | ২,৭৯,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৪,৪০,০০০/- |
| ২) উপজেলাপরিষদ কর্মচারীদের বেতনভাতাঃ | |||
| ক) জীপগাড়ীচালক ১ জন | --- | --- | --- |
| খ) এম,এল,এস,এস ২ জন | ১,৪৪,০০০/- | ২,১৬,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
| গ) পরিষদ কর্মচারী (মালী) | ৭২,০০০/- | ১,০৮,০০০/- | ১,২০,০০০/- |
| ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারী (সচিব) | ৩,০০,০০০ | ৩,৩০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
| ঙ) কর্মচারীদের আনুষাংগিক ব্যয় | ১৫,০০০/- | ১৬,৫০০/- | ২০,০০০/- |
| ৩) অন্যান্য ব্যয়ঃ | |||
| ক) পরিষদের আনুষাংগিক ব্যয় | ৬০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,১০,০০০/- |
| খ) কর আহরন জনিত ব্যয় | ৫,০০০/- | ৭,০০০/- | ৮,০০০/- |
| গ) বিনিযোগ জনিত ব্যয় |
|
|
|
| ৪) অন্যান্য ব্যয় (বিবিধ) |
|
|
|
| ক) কম্পিউটার | ৪৫,০০০/- | ৫৫,০০০/- | ৬০,০০০/- |
| খ) আপ্যায়ন ও আনুষাঙ্গিক | ৬০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
| গ) আভ্যামত্মরিন অডিট | ১০,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১৭,৫০০/- |
| ঘ) বাসাবাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় | ৩,২০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- |
| ঙ) বিদ্যুৎবিল | ১,৮০,০০০/- | ১,৯৮,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| চ) ভূমি উন্নয়ন কর | ৩০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৪৫,০০০/- |
| ছ) আসবাবপত্র ক্রয়/মেরামত | ১,০০,০০০/- | ১,১০,০০০/- | ১,২৫,০০০/- |
| জ) অফিস সরঞ্জাম ক্রয় | ৬০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,১০,০০০/- |
| ঝ) পৌর কর | ৬৫,০০০/- | ৮০,০০০/- | ৮৫,০০০/- |
| ঞ) যানবাহন মেরামত জ্বালানী | ১,৫০,০০০/- | ১,৬৫,০০০/- | ১,৮০,০০০/- |
| ট) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে আর্থিক অনুদান | ৫০,০০০/-- | ১,০০,০০০/- | ১,১০,০০০/- |
| ঠ) জাতীয় দিবস উদযাপন | ৩৫,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| ড) খেলাধুলা ও সাংস্কৃতি | ২৫,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,১০,০০০/- |
| ঢ) জরম্নরী দূর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,১০,০০০/- |
| ণ) বিজ্ঞাপন বিল | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৭০,০০০/- |
| ত) উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর পূণঃনির্মান ও সংস্কার | ৬,০০,০০০/- | ৪,৫৪,৫০০/- | ৪,৫৬,০০০/- |
| থ) রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়নহিসাবে স্থানান্তর | ৩৪,৩২,৫০০/- | ৩৩,৬৫,০০০/- | ২৭,৫৬,৪০০/- |
| মোটরাজস্ব ব্যয়= | ১০,৬৭,৪৩৪/- | ৭৪,৩৯,০০০/- | ৮১,৮২,৯০০/- |
অংশ -২
উন্নয়নহিসাব
প্রাপ্তি
| বিবরন | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৪-২০১৫ | পরবতী বাজেট ২০১-২০১৬ (প্রসত্মাবিত) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১) অনুদান/ উন্নয়নসহয়তা |
|
|
|
| (ক) উপজেলা উন্নয়ন সহয়তা তহবিলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত | ১,২৬,০০,০০০/- | ১,৩৮,৬০,০০০/- | ১,৫২,৪৬,০০০/- |
| (খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতেঅধিকতর দরিদ্র পীড়িত এলাকার জন্য বিশেষ বরাদ্দ |
|
|
|
| (গ) ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের সরকার কর্তৃ থেকে বরাদ্দ |
|
|
|
| (ঘ) দক্ষতা ও কর্মতৎপরতাভিত্তিতেতিনটিইউনিয়নেপ্রাপ্ত | --- | --- | --- |
| মোটউন্নয়নবরাদ্দ = |
|
|
|
| ২) স্বেচ্ছা প্রদত্ত সাহায্য/চাঁদা |
|
|
|
| ৩) রাজস্ব উদ্বৃত |
|
|
|
| মোটপ্রাপ্তি = | ১,২৬,০০,০০০/- | ১,৩৮,৬০,০০০/- | ১,৫২,৪৬,০০০/- |
অংশ -২
উন্নয়নহিসাব
ব্যায়
| বিবরন | পূর্ববতীবছরেরপ্রকৃত ২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৪-২০১৫ | পরবতীবাজেট ২০১৫-২০১৬ (প্রসত্মাবিত) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১) কৃষি ও সেচ | ৯,৯০,০০০/- | ১০,৮৯,০০০/- | ১১,৩৪,৯০০/- |
| ২) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৬৩,০০০/- | ৩,৯৯,৩০০/- |
| ৩) ক্ষুদ্র ও কটিরশিল্প | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৬৩,০০০/- | ৩,৯৯,৩০০/- |
| ৪) পরিবহন ও যোগাযোগ | ২৭,০০,০০০/- | ২৯,৭০,০০০/- | ৩২,৬৭,০০০/- |
| ৫) গৃহ নির্মান এবং বস্ত্তগত অবকাঠামো | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৬৩,০০০/- | ৩,৯৯,৩০০/- |
| ৬) জনস্বাস্থ | ৯,৯০,০০০/- | ১০,৮৯,০০০/- | ১১,৯৭,৯০০/- |
| ৭) শিক্ষারউন্নয়ন | ৯,৯০,০০০/- | ১০,৮৯,০০০/- | ১২,৪২,৯০০/- |
| ৮) স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যান | ৬,৬০,০০০/- | ৭,২৬,০০০/- | ৭,৯৮,৬০০/- |
| ৯) ক্রিড়া ও সাংস্কৃতি | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৬৩০০০/- | ৩,৯৯,৩০০/- |
| ১০)উপজেলা কমপেক্সের অবকাঠামো সংস্কার/মেরামত | ৪৯,৫০,০০০/- | ৫৪,৪৫,০০০/- | ৫৯,৮৯,৫০০/- |
| মোট= | ১,২৬,০০,০০০/- | ১,৩৮,৬০,০০০/- | ১,৫২,৪৬,০০০/- |
|
(মোঃ আকরাম হোসেন)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
হাকিমপুর, দিনাজপুর